Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD 0141/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vrádište
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: hlasové služby
Fakturovaná suma s DPH: 29,88
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.04.2022
Dátum vystavenia: 31.03.2022
Dátum splatnosti: 14.04.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD0141_22
Zverejnené: 13.04.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov