Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 14:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8232244639
Číslo faktúry: FD /0153/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vrádište
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: hlasové služby
Fakturovaná suma s DPH: 21,17
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.05.2019
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum splatnosti: 14.05.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0153_19
Zverejnené: 13.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov